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监督检查局(内控办)召开部属单位内控工作座谈会

2016-7-20    来源:中国财政部    作者:  浏览次数:49

监督检查局(内控办)召开部属单位内控工作座谈会

     为深入贯彻落实部党组关于内控工作的指示精神,研究部署下一阶段重点工作,2016年7月6日下午,监督检查局(内控办)组织召开了部属单位内控工作座谈会。干部教育中心、财政科学研究院、财政杂志社、财经报社、机关服务中心、预算评审中心、会计资格评价中心、中国清洁基金(PPP中心)、中华会计函授学校、中国财经出版传媒集团、注册会计师协会、中国资产评估协会、中国财税博物馆、国际财经中心、北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院、中国会计学会、中国农村财经研究会、中国国债协会、中国总会计师协会等部属单位内控管理岗和内控联络员、监督检查局局长(部内控办主任)王小龙以及监督检查局(内控办)马卫红巡视员、赵军副局长参加了会议。
      会上,监督检查局(内控办)就贯彻落实部党组、部内控委关于强化内控工作的最新指示精神,全面深入推进部属各单位内部控制工作,进行了具体部署。机关服务中心、中国财经报社就如何做好内控工作进行了经验介绍。部内控办主任王小龙强调说,部党组高度重视内控工作,多次召开会议专题研究推动财政部内控建设。楼部长也多次在重要会议上提出明确要求,在2016年乃至十三五期间,要将内控建设贯穿于财政改革和发展的全过程。其他部领导也十分重视内控工作,对内控工作多次做出重要指示和批示。近期,部党组为今年内控工作确定了重点,就是要在部机关和部属单位中全面梳理高风险业务进而制定专项内部控制办法。部属各单位当前必须认真贯彻落实部领导关于内控工作的新指示、新要求,全面梳理高风险业务,制定专项内控办法。一要深刻认识加快推进内控建设的重大意义,坚决贯彻落实部党组、内控委决策部署。二要结合有效制衡、业务全覆盖、制度执行、成本效率等方面,准确把握实施内部控制的基本内涵。三要强调大局意识、看齐意识,高度重视高风险业务专项内控办法的制定。四要注重强化内控主体责任,积极推进内控信息化建设,探索开展内控考核与评价,进一步提升内控工作成效。
      就如何制定高风险业务流程专项内部控制办法,部内控办提出工作要求:一是各单位一把手、领导班子作为本单位内控制度执行的第一责任主体,务必高度重视、认真负责,切实把内控工作与业务工作放在同等重要的位置,必须亲自参与、亲自研究落实措施,真正抓实抓细,抓出成效。二是推进内控与各类业务管理、资产财务管理工作的有机融合,要避免内控与管理工作“两层皮”。三是要严格按照《财政部关于部属单位制定高风险业务专项内控办法有关工作的通知》(财监[2016]12号)规定,认真梳理高风险业务清单,针对资产财务管理、物品服务采购、住房出租、财产经营、征订发行费用支付、广告业务费用管理、对外投资、出国(境)管理等业务制定并实施专项内控办法,突出操作性,增强刚性约束。四要把专项风险内控措施真正固化到高风险业务管理工作流程,固化入各自相关的信息系统。五要加强内控检查督导,确保内控工作有效落实。
      为加强与会单位的工作协调,今后内控办和部属各单位将进一步加强工作交流,及时沟通内控工作信息,加强协同配合,形成工作合力,共同推进各项内控工作落到实处,圆满完成部党组提出的内控建设工作目标任务。

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